R$ 1.000.000,00
Valor Previsto
R$ 1.000.000,00
Valor Repassado
R$ 186.106,05
Valor Empenhado
R$ 185.826,75
Valor Liquidado
R$ 185.432,05
Valor Pago
18,5%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Em execução
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
|
Lista de Empenhos
|
|||||||
| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100002 | 10/04/2026 |
M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS |
PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA APARELHOS DE AR ...
PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICSAÇÃOES CONSTANTES DO TERMO DE REFER~ENCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA
|
R$ 8.714,00 | R$ 8.714,00 | R$ 8.714,00 | Visualizar |
| 0497008 | 07/04/2026 |
COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTUTA DE MATERIAIS DE MALHARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÕNICO Nº 009/2025 -CPL E CONTRATO Nº 014/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Visualizar |
| 0379001 | 20/03/2026 |
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI 17.663.605/0001-65 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRECTARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERNTE A MARÇO DE 2026.
|
R$ 28.726,60 | R$ 28.726,60 | R$ 28.726,60 | Visualizar |
| 0364012 | 05/03/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA 08.893.457/0012-37 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO RENAULT, CHASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 22974 PLACA: SNC1C31 | R$ 425,67 | R$ 425,67 | R$ 425,67 | Visualizar |
| 0364011 | 05/03/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA 08.893.457/0012-37 |
PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 394,70 | R$ 789,40 | R$ 394,70 | Visualizar |
| 0250006 | 19/02/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA |
PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 385,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar |
| 0250006 | 19/02/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA 08.893.457/0012-37 |
PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 385,77 | R$ 385,77 | R$ 385,77 | Visualizar |
| 0250005 | 19/02/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA |
PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 288,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar |
| 0237002 | 06/02/2026 |
P M BANDEIRA & CIA LTDA 63.540.504/0001-14 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025.
|
R$ 8.407,00 | R$ 8.407,00 | R$ 8.407,00 | Visualizar |
| 0126005 | 26/01/2026 |
CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | Visualizar |
| 0113003 | 14/01/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI:96YF6200TJ244313 KM: 21028 | R$ 1.467,08 | R$ 1.467,08 | R$ 1.467,08 | Visualizar |
| 0113002 | 13/01/2026 |
DIAMANTINO & CIA LTDA 08.893.457/0012-37 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI: 93YF6200TJ244313 KM: 20028 PLACA: SMC2J82 | R$ 559,71 | R$ 559,71 | R$ 559,71 | Visualizar |
| 0109012 | 09/01/2026 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.695.358/0001-01 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULLOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MANICIPAL DE INTERESSE DA SEC...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULLOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MANICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | Visualizar |
| 0109013 | 09/01/2026 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECR...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/222. 3º ADITIVO
|
R$ 5.152,00 | R$ 5.152,00 | R$ 5.152,00 | Visualizar |
| 0109014 | 09/01/2026 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.695.358/0001-01 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECR...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 6.238,12 | R$ 6.238,12 | R$ 6.238,12 | Visualizar |
| 0109015 | 09/01/2026 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 9.202,03 | R$ 9.202,03 | R$ 9.202,03 | Visualizar |
| 12344009 | 10/12/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 11.709,25 | R$ 11.709,25 | R$ 11.709,25 | Visualizar |
| 12342008 | 08/12/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIATRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIATRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 20.120,26 | R$ 20.120,26 | R$ 20.120,26 | Visualizar |
| 12335010 | 01/12/2025 |
- |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024, PROCESSO ADMINITRAT...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 10.532,10 | R$ 10.532,10 | R$ 10.532,10 | Visualizar |
| 11316001 | 12/11/2025 |
M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS 59.938.141/0001-00 |
PROVENIENTE DE CINSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR ...
PROVENIENTE DE CINSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEGERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.
|
R$ 8.363,00 | R$ 8.363,00 | R$ 8.363,00 | Visualizar |
| 11309003 | 05/11/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO ADMINISTRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 10.142,05 | R$ 10.142,05 | R$ 10.142,05 | Visualizar |
| 11307032 | 03/11/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 13.511,30 | R$ 13.511,30 | R$ 13.511,30 | Visualizar |
| 11307033 | 03/11/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIASRATIVO Nº 102/...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIASRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO
|
R$ 10.174,50 | R$ 10.174,50 | R$ 10.174,50 | Visualizar |
| 11307034 | 03/11/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ENEXO.
|
R$ 12.191,91 | R$ 12.191,91 | R$ 12.191,91 | Visualizar |
| 8213048 | 01/08/2025 |
P M BANDEIRA & CIA LTDA 63.540.504/0001-14 |
Proveniente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, em conformidade com o processo administrativo...
Proveniente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, em conformidade com o processo administrativo nº 049/2025, Dispensa de licitação nº 017/2025, Contrato nº 101/2025.
|
R$ 8.749,00 | R$ 8.749,00 | R$ 8.749,00 | Visualizar |
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 4100002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2 | 10/04/2026 | R$ 8.714,00 | - |
Pagamentos do Empenho 4100002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0497008 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 642 | 07/04/2026 | R$ 4.500,00 | - |
Pagamentos do Empenho 0497008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0379001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 70 | 20/03/2026 | R$ 28.726,60 | - |
Pagamentos do Empenho 0379001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0364012 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 587 | 05/03/2026 | R$ 425,67 | - |
Pagamentos do Empenho 0364012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0364011 (2)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 31693 | 05/03/2026 | R$ 394,70 | - |
| 31693 | 05/03/2026 | R$ 394,70 | - |
Pagamentos do Empenho 0364011 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0250006 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 31412 | 19/02/2026 | R$ 385,77 | - |
Pagamentos do Empenho 0250006 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0237002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2 | 06/02/2026 | R$ 8.407,00 | - |
Pagamentos do Empenho 0237002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0126005 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 24 | 26/01/2026 | R$ 2.630,00 | - |
Pagamentos do Empenho 0126005 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0113003 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 30692 | 13/01/2026 | R$ 1.467,08 | - |
Pagamentos do Empenho 0113003 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0113002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 76 | 14/01/2026 | R$ 559,71 | - |
Pagamentos do Empenho 0113002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0109012 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 7 | 09/01/2026 | R$ 3.136,00 | - |
Pagamentos do Empenho 0109012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0109013 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 8 | 09/01/2026 | R$ 5.152,00 | - |
Pagamentos do Empenho 0109013 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0109014 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 178168 | 09/01/2026 | R$ 6.238,12 | - |
Pagamentos do Empenho 0109014 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0109015 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 178167 | 09/01/2026 | R$ 9.202,03 | - |
Pagamentos do Empenho 0109015 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12344009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 699 | 12/12/2025 | R$ 11.709,25 | - |
Pagamentos do Empenho 12344009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12342008 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 703 | 12/12/2025 | R$ 20.120,26 | - |
Pagamentos do Empenho 12342008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12335010 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 693 | 11/12/2025 | R$ 10.532,10 | - |
Pagamentos do Empenho 12335010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11316001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000008 | 12/11/2025 | R$ 8.363,00 | - |
Pagamentos do Empenho 11316001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11309003 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 698 | 12/12/2025 | R$ 10.142,05 | - |
Pagamentos do Empenho 11309003 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11307032 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 702 | 12/12/2025 | R$ 13.511,30 | - |
Pagamentos do Empenho 11307032 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11307033 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 705 | 12/12/2025 | R$ 10.174,50 | - |
Pagamentos do Empenho 11307033 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11307034 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 706 | 12/12/2025 | R$ 12.191,91 | - |
Pagamentos do Empenho 11307034 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8213048 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 25000034 | 15/09/2025 | R$ 8.749,00 | - |
Pagamentos do Empenho 8213048 (1)



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