R$ 1.000.000,00
Valor Previsto
R$ 0,00
Valor Repassado
R$ 268.750,04
Valor Empenhado
R$ 268.750,04
Valor Liquidado
R$ 268.750,04
Valor Pago
26,9%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Em execução
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
|
Lista de Empenhos
|
|||||||
| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0233013 | 02/02/2026 |
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DIÁGNOSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA S...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DIÁGNOSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMOS ADITIVO. REFERÊNTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 27.991,94 | R$ 27.991,94 | R$ 27.991,94 | Visualizar |
| 0128001 | 28/01/2026 |
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05.577.401/0004-75 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 1.327,25 | R$ 1.327,25 | R$ 1.327,25 | Visualizar |
| 0121001 | 21/01/2026 |
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USÚARIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USÚARIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERÊNTE A JANEIRO DE 2025
|
R$ 28.417,32 | R$ 28.417,32 | R$ 28.417,32 | Visualizar |
| 12352002 | 18/12/2025 |
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI 17.663.605/0001-65 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 53/2021. PREFERENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 29.681,52 | R$ 29.681,52 | R$ 29.681,52 | Visualizar |
| 12349012 | 15/12/2025 |
M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS |
PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR C...
PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LIICTAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.
|
R$ 12.214,66 | R$ 12.214,66 | R$ 12.214,66 | Visualizar |
| 12342001 | 08/12/2025 |
P M BANDEIRA & CIA LTDA |
PROVENIENTE. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº49/2025,...
PROVENIENTE. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº49/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025
|
R$ 13.990,60 | R$ 13.990,60 | R$ 13.990,60 | Visualizar |
| 11307020 | 03/11/2025 |
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI 17.663.605/0001-65 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE AUSUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE AUSUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021, 4 TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 28.914,02 | R$ 28.914,02 | R$ 28.914,02 | Visualizar |
| 10302001 | 29/10/2025 |
DIAMANTINO & CIA LTDA |
PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBLIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 384,19 | R$ 384,19 | R$ 384,19 | Visualizar |
| 10302002 | 29/10/2025 |
DIAMANTINO & CIA LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C3...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C31.
|
R$ 350,81 | R$ 350,81 | R$ 350,81 | Visualizar |
| 9245010 | 02/09/2025 |
COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA |
proveniente de aquisição eventual e futura de materiais de malharia, em conformidade com o pregão eletrônico nº 009/2025 - CPL e contrato nº 127...
proveniente de aquisição eventual e futura de materiais de malharia, em conformidade com o pregão eletrônico nº 009/2025 - CPL e contrato nº 127/2025.
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | Visualizar |
| 9244001 | 01/09/2025 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SE...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUILIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO.
|
R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | Visualizar |
| 9244002 | 01/09/2025 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECR...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO D EPEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | Visualizar |
| 8234002 | 22/08/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA |
proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativ...
proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.
|
R$ 19.380,00 | R$ 19.380,00 | R$ 19.380,00 | Visualizar |
| 8233002 | 21/08/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA |
proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, em conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administra...
proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, em conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.
|
R$ 20.715,70 | R$ 20.715,70 | R$ 20.715,70 | Visualizar |
| 8232002 | 20/08/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETROÔNICO Nº016/2024, PROCESSO ADMINISTRA...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETROÔNICO Nº016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025.
|
R$ 25.362,80 | R$ 25.362,80 | R$ 25.362,80 | Visualizar |
| 8227002 | 15/08/2025 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL DE INTERESSE DA SECR...
PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALILDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 16.008,06 | R$ 16.008,06 | R$ 16.008,06 | Visualizar |
| 8223018 | 11/08/2025 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA...
PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL
|
R$ 9.263,02 | R$ 9.263,02 | R$ 9.263,02 | Visualizar |
| 8213024 | 01/08/2025 |
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.695.358/0001-01 |
PROVENIENTE DE PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SEC...
PROVENIENTE DE PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM PROGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO
|
R$ 11.005,86 | R$ 11.005,86 | R$ 11.005,86 | Visualizar |
| 7196027 | 15/07/2025 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.778.969/0001-20 |
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLAN...
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS DE DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 176/2025.
|
R$ 16.854,29 | R$ 16.854,29 | R$ 16.854,29 | Visualizar |
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0233013 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 42 | 24/02/2026 | R$ 27.991,94 | - |
Pagamentos do Empenho 0233013 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0128001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 26586 | 28/01/2026 | R$ 1.327,25 | - |
Pagamentos do Empenho 0128001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 0121001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 22 | 21/01/2026 | R$ 28.417,32 | - |
Pagamentos do Empenho 0121001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12352002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000218 | 18/12/2025 | R$ 29.681,52 | - |
Pagamentos do Empenho 12352002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12349012 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000009 | 19/12/2025 | R$ 12.214,66 | - |
Pagamentos do Empenho 12349012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 12342001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000044 | 08/12/2025 | R$ 13.990,60 | - |
Pagamentos do Empenho 12342001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 11307020 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000191 | 24/11/2025 | R$ 28.914,02 | - |
Pagamentos do Empenho 11307020 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 10302001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 29299 | 29/10/2025 | R$ 384,19 | - |
Pagamentos do Empenho 10302001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 10302002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250002603 | 29/10/2025 | R$ 350,81 | - |
Pagamentos do Empenho 10302002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 9245010 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 591 | 05/09/2025 | R$ 4.200,00 | - |
Pagamentos do Empenho 9245010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 9244001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000320 | 01/09/2025 | R$ 1.344,00 | - |
Pagamentos do Empenho 9244001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 9244002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 250000319 | 01/09/2025 | R$ 1.344,00 | - |
Pagamentos do Empenho 9244002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8234002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 573 | 22/08/2025 | R$ 19.380,00 | - |
Pagamentos do Empenho 8234002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8233002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 572 | 21/08/2025 | R$ 20.715,70 | - |
Pagamentos do Empenho 8233002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8232002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 571 | 20/08/2025 | R$ 25.362,80 | - |
Pagamentos do Empenho 8232002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8227002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 176641 | 01/09/2025 | R$ 16.008,06 | - |
Pagamentos do Empenho 8227002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8223018 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 176640 | 01/09/2025 | R$ 9.263,02 | - |
Pagamentos do Empenho 8223018 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 8213024 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 176639 | 01/09/2025 | R$ 11.005,86 | - |
Pagamentos do Empenho 8213024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 7196027 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 4765 | 10/09/2025 | R$ 16.854,29 | - |
Pagamentos do Empenho 7196027 (1)



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